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- 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载科学技术局2022年部门预算情况说明
- 索引号
- 11500109MB1957971X/2022-00006
- 发文字号
- 发布机构
- 365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载科技局
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2022-03-07
- 发布日期
- 2022-03-07
- 有效性
- 有效
重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载科学技术局2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
(1)拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
(2)统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。
(3)牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划(专项)并监督实施。
(4)拟订全区基础研究规划和政策并组织实施,组织协调基础研究、应用基础研究。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。
(5)负责编制区级科研项目计划并监督实施,统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。
(6)组织实施高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施,开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施。
(7)牵头全区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
(8)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。
(9)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,负责科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,承担全区科技保密相关工作。
(10)组织开展对外科技合作与科技人才交流工作。
(11)负责引进国外智力工作。建立国外科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。
(12)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。
(13)承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。
(14)负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。
(15)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载科学技术局单位内设4个机构处室,分别是办公室、创新发展科、资源配置与管理科、科技合作科。下属1个二级预算单位(未独立核算),是重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载生产力促进中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数1858.79万元,其中:一般公共预算拨款1858.79万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年增加841.19万元,主要是项目经费拨款增加858.85万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数1858.79万元,其中:一般公共服务支出预算1858.79万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算58.71万元,卫生健康支出预算16.81万元,住房保障支出预算14.13万元。支出预算较2021年增加841.19万元,主要是基本支出预算减少17.66万元,项目支出预算增加858.85万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1858.79万元,一般公共预算财政拨款支出1858.79万元,比2021年增加841.19万元。其中:基本支出373.79万元,比2021年减少17.66万元,主要原因是减人减资,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1485万元,比2021年增加858.85万元,主要原因是市级引导区县科技发展专项资金及区级科技创新券等,主要用于科技研发、创新主体培育、科技创新基地建设发展、科技成果转移转化、区域创新体系建设、科学技术普及等重点工作。
重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载科学技术局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算8.70万元,比2021年减少0.02万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少0万元,主要原因是2022年无因公出国(境)安排;公务接待费4.10万元,比2021年减少0.02万元,主要原因是严格控制三公经费;公务用车运行维护费4.60万元,比2021年减少0万元,主要原因是严格控制三公经费;公务用车购置费0万元,比2021年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费91.23万元,比上年减少7.20万元,主要原因为退休1人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1485万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:唐静雪 联系方式:023-68317880