- 文章标题
- 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载观音峡林场2020年度部门决算情况说明
- 索引号
- 11500109009298464A/2021-00037
- 发文字号
- 发布机构
- 365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载林业局
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2021-11-04
- 发布日期
- 2021-11-04
- 有效性
- 有效
重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载观音峡林场2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
我单位为公益一类事业单位,主要职能为国有林日常管护和森林防火,防虫以及自然保护区管理日常工作。
(二)机构设置
由于机构改革我机构今年4月将划入重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载自然保护地管理中心,管理中心编制已报送市人社局审批相关自然保护区制度正在制定、完善。
(三)单位构成
从预算单位构成看,我单位为二级预算单位。上年末在职人数36人,今年调出1人,退休2人,年末在职人员33人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。
2020年度收入总计1051.28万元,支出总计1051.28万元。收支较上年决算数 增加225.59万元、 增长27.3%,主要原因是增加项目预算经费及人员经费。
2.收入情况。
2020年度收入合计1,051.28万元,较上年决算数增加225.59万元,增长27.3%,主要原因增加项目预算经费。其中:财政拨款收入1,051.28万元,占100%;事业收入1051.28万元,占100%;
3.支出情况。
2020年度支出合计1,051.28万元,较上年决算数增加225.59万元,增长27.3%,主要原因增加项目预算经费。其中:基本支出 851.28万元,占81%;项目支出200.00万元,占19%;
4.结转结余情况。
2020年度年末结转和结余-171.23万元,较上年决算数减少1.21万元,下降0.7%,主要原因是财政收回上年结余资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,051.28万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加225.59万 元,增长27.3%。主要原因是增加项目预算经费及人员经费。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。
2020年度一般公共预算财政拨款收入1,051.28万元,较上年决算数增加240.09万元,增长29.6%。主要原因是增加项目预算经费及人员经费。较年初预算数 增加217.83万元,增长26.1%。主要原因是增加项目预算经费及人员经费。此外,年初财政拨款结转和结余-171.23万元。
2.支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,051.28万元,较上年决算数增加240.09万元,增长29.6%。主要原因是项目及人员支出增加。较年初预算数 增加217.83万 元,增长26.1%。主要原因是项目包含防火及防虫经费支出及人员支出增加。
3.结转结余情况。
2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
(1)社会保障与就业支出182.56万元,占17.4%,较年初预算数增加19.57万 元,增长12%,主要原因是工资基数调整增加支出。
(2)卫生健康支出42.44万元,占4%,较年初预算数减少0.99万 元,下降2.3%,主要原因是人员变化等减少支出。
(3)农林水支出594.12万元,占56.5%,较年初预算数减少1.86万 元,下降0.3%,主要原因是人员变化等减少支出。
(4)自然资源海洋气象等支出195.00万元,占18.5%,较年初预算数增加195.00万 元,增长%,主要原因是2020年增加防虫项目预算经费及支出。
(5)住房保障支出32.17万元,占3.1%,较年初预算数增加1.12万 元,增长3.6%,主要原因是随着工资基数等调整增加支出。
(6)灾害防治及应急管理支出5.00万元,占0.5%,较年初预算数增加5.00万 元,增长%,主要原因是2020年增加防火资金预算及支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出851.28万元。其中:人员经费758.93万元,较上年决算数增加68.61万元,增长9.9%,主要原因是工资基数调整增加支出。人员经费用途主要包括社会保障就业支出、农林水支出、住房保障支出等。公用经费92.35万元,较上年决算数减少28.52万元,下降23.6%,主要原因是商品服务支出减少。公用经费用途主要包括水、电、差旅费、办公费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少14.51万元,下降100%,主要原因是本年度未安排预算收入。本年支出0.00万元,较上年决算数减少13.30万元,下降100%,主要原因是本年度未安排预算支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计2.69万元,较年初预算数减少3.11万元,下降53.6%,主要原因是执行中央八项规定厉行节约。 较上年支出数减少2.71万 元,下降50.2%,主要原因是执行中央八项规定厉行节约。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费2.69万元,主要用于单位车辆日常维护及加油。费用支出较年初预算数减少2.81万元,下降51.1%,外出用车减少。较上年支出数减少2.71万元,下降50.2%,主要原因是外出用车减少。公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.30万元,下降100%,主要原因是本年度无接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.69万元。
四、其他需要说明的事项
(一)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆为应急保障用车1辆,其他用车主要是用于单位日常业务巡护。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(二)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额458.41万元,其中:政府采购货物支出225.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出232.85万元。授予中小企业合同金额458.41万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 247.75万元,占政府采购支出总额的54%。主要用于采购森林苗木采伐及补植等。
五、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-60306860