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        • 文章标题
        • 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载民政局本级2022年单位预算情况说明
        • 索引号
        • 11500109009298157H/2022-00036
        • 发文字号
        • 发布机构
        • 365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载民政局
        • 主题分类
        • 财政
        • 体裁分类
        • 财政预算、决算
        • 成文日期
        • 2022-02-11
        • 发布日期
        • 2022-02-11
        • 有效性
        • 有效

        一、单位基本情况

        (一)职能职责

        贯彻执行民政事业法律法规、政策、规划和标准。依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。拟订社会救政策、标准,统筹社会救体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准,负责各街镇行政区划的设立、命名、更名和政府驻地迁移审核报批工作,负责区内行政区城界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责重要自然地理实体的命名、更名审核报批工作。执行婚姻管理政策,推进婚俗改革。拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。执行残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。执行促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,执行市福利彩票资金管理办法,管理、使用好本级福利彩票资金。拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。负责机关、直属单位和社会组织党建工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

        (二)单位构成

        重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载民政局内设5个机构处室,分别是办公室、社会组织管理和慈善事业促进科、基层政权和社区治理科、社会事务科、社会福利和救助科。

        二、单位收支总体情况

        (一)收入预算:2022年年初预算数14357.72万元,其中:一般公共预算拨款10760.64万元,政府性基金预算拨款3597.07万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0。收入较2021年增加5374.89万元,主要是特困人员救助供养经费拨款增加2265.93万元、最低生活保障经费拨款增加1525.11万元、残疾人生活和护理补贴拨款增加281万元、其他生活救助经费拨款增加332.5万元。

        (二)支出预算:2022年年初预算数14357.72万元,其中:一般公共服务支出预算10760.64万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算10715.6万元,卫生健康支出预算24.97万元,住房保障支出预算20.07万元。支出预算较2021年增加5374.89万元,主要是基本支出预算增加40.73万元,项目支出预算增加5334.16万元。

        单位预算情况说明

        2022年一般公共预算财政拨款收入10760.64万元,一般公共预算财政拨款支出10760.64万元,比2021年增加5172.76万元。其中:基本支出548.96万元,比2021年增加40.73万元,主要原因退休人员新增1人在职人员新增2人,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出10211.69万元,比2021年增加5132.03万元,主要原因是增加困难群众救助补助资金,主要用于城乡低保、城乡特困、临时救助、困境儿童等重点工作。

        2022年政府性基金预算收入3597.07万元,政府性基金预算支出3597.07万元,比2021年增加202.13万元,主要原因是重庆市财政局提前下达了2022年度彩票公益金区县分成预算指标,主要用于养老服务设施建设、养老机构运营补贴、社区养老服务全覆盖、社会工作项目

        “三公”经费情况说明

        2022“三公”经费预算2.93万元,比2021年减少3.98万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2021年一致;公务接待费0.63万元,比2021年减少3.48万元,主要原因是将认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;公务用车运行维护费2.31万元,比2021年减少0.49万元,主要原因是将认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;公务用车购置费0万元,与2021年一致

        五、其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   134.97万元,比上年增加7.34万元,主要原因是在职人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

        2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额84万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算84万元;其中一般公共预算拨款政府采购40万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

        3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款10211.69万元。

        4、国有资产占有使用情况。截止202112月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

        专业性名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

        (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        单位预算公开联系人:王睿联系方式:023-68286551


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