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        • 文章标题
        • 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载水利局2020年部门预算情况说明
        • 索引号
        • 11500109009298501G/2020-00293
        • 发文字号
        • 发布机构
        • 365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载水利局
        • 主题分类
        • 财政
        • 体裁分类
        • 财政预算、决算
        • 成文日期
        • 2020-02-11
        • 发布日期
        • 2020-02-11
        • 有效性
        • 有效

            

          一、单位基本情况

        (一)职能职责。

        1.贯彻执行党和国家以及区委、区政府有关水利、水电等方面的法律、法规、方针、政策。

        2.拟定并组织实施全区水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划。

        3.统一管理全区水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织拟定全区水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关全区国民经济总体规划、城市规划及其它重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

        4.主管全区节水工作。拟定全区节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和监督全区节约用水工作。

        5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定全区水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河湖库的水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。

        6.组织、指导全区水政监察和水政执法;协调并处理辖区内的水事纠纷。

        7.拟定水利行业的经济调节措施;对全区水利资金的使用进行宏观调节;按有关规定监管国有资产;指导全区水利行业的供水及多种经营工作;研究提出有关全区水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

        8.负责全区水利工程建设的行业管理。组织编制、审查大中型水利基建项目建议书和可行性研究报告。

        9.负责全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导全区江河、湖泊、滩涂的治理和开发;组织建设和管理本区水利工程;组织指导全区水库、水电站的安全监管;指导全区水利工程移民工作。

        10.指导全区农村水利工作;组织协调指导各镇供水、农村人畜饮水工程。

        11.主管全区水土保持工作。研究制定全区水土保持规划并组织实施;组织全区水土流失的监测和综合治理。

        12.负责管理全区水利行业的科技、教育,指导全区水利队伍建设;指导水利行业的安全生产工作。

        13.承担区水旱灾害防御的日常工作,组织、协调、监督、指导全区水旱灾害防御工作,对江河及重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。

        14.负责农村电力提灌管理工作。负责机电提灌节水灌溉和机械化旱作农业;负责提灌作业的质量,指导全区机电提灌提水蓄水抗旱工作。

        15.贯彻执行国家有关三峡移民开发工作的方针政策和法律法规;负责安排和管理移民资金和物资;综合协调解决移民工作中的重大问题;负责移民资金和工程项目的监督、检查;负责移民工作的宣传教育。

        16.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

        (二)单位构成

        1、365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载水利局行政科室5个:办公室、财务科、水利工程管理科、河长志工作科、水利规划建设科;

        2、参公事业单位2个:365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载防汛抗旱指挥部办公室、365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载水行政执法大队

        3、全额拨款事业单位7个:365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载水库管理中心、365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载水土保持站、365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载移民工作办公室、365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载水利工程质量监督站、365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载水利安全监督管理站、365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载水资源站(水文站)、365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载水质监测站。

        (三)本轮机构改革相关情况。

        根据区委、区政府关于印发《重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载机构改革方案的通知》要求,将区水利局防汛抗旱调度、抢险职责、农田水利建设、水资源保护等相关职责划转至区农委、区生态环保局、市规资局北碚分局。

        此次职能职责的调整,不涉及财政拨款收支经费调整。

        二、部门收支总体情况

        (一)收入预算:2020年年初预算数8327.40万元,其中:一般公共预算拨款7827.42万元,政府性基金预算拨款499.98万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少 4107.12万元,主要是专项经费拨款减少4107.12万元。

        (二)支出预算:2020年年初预算数8327.40万元,其中:农林水支出7527.05万元,社会保障和就业619.33万元,卫生健康支出59.32万元,住房保障58.70万元,节能环保63万元。支出较去年减少4107.12万元,主要是专项经费支出减少4107.12万元。

        三、部门预算情况说明

        2020年一般公共预算财政拨款收入7827.42万元,一般公共预算财政拨款支出7827.42万元,比2019年减少3187.02万元。其中:基本支出1405.67万元,比2019年增加142万元,主要原因是公用经费提标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出6421.75万元,比2019年减少3329.02万元,主要原因是中小河流治理、河长制工作经费减少。

        2020年政府性基金预算收入499.98万元,政府性基金预算支出499.98万元,比2019年减少920.10万元,主要原因是专项拨款减少。

        四、 “三公”经费情况说明

        2020年“三公”经费预算27.54万元,比2019年减少0.86万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少(或增加)0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)任务;公务接待费14.16万元,比2019年减少0.44万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;公务用车运行维护费13.38万元,比2019年减少0.42万元,主要原因是严格控制公车使用,规范公车出行、维修、停放;公务用车购置费0万元,比2019年无增减变化。

        五、其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费373.14万元,比上年增加52.85万元,主要原因为经费提标。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

        2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额170万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算170万元;其中一般公共预算拨款政府采购 170万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算170万元。

        3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1624万元。

        4、国有资产占有使用情况。截止到2019年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

         六、专业性名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

        (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


        部门预算公开联系人:  联系方式:  (姜佳雨,电话:023-68205970)



        附表1

        财政拨款收支总表

        单位:万元

        收入

        支出

        项目

        预算数

        项目

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        国有资本经营预算财政拨款

        一、本年收入

        3,029.67

        一、本年支出

        8,327.40

        7,827.42

        499.98

        一般公共预算拨款

        3,029.67

        一般公共服务支出

        政府性基金预算拨款

        外交支出

        国有资本经营预算拨款

        国防支出

        公共安全支出

        教育支出

        科学技术支出

        文化旅游体育与传媒支出

        社会保障和就业支出

        619.33

        120.35

        498.98

        社会保险基金支出

        卫生健康支出

        59.32

        59.32

        节能环保支出

        63.00

        63.00

        城乡社区支出

        二、上年结转

        1,619.73

        农林水支出

        7,527.05

        7,526.05

        1.00

        一般公共预算拨款

        1,119.75

        交通运输支出

        政府性基金预算拨款

        499.98

        资源勘探工业信息等支出

        国有资本经营预算拨款

        商业服务业等支出

        金融支出

        援助其他地区支出

        自然资源海洋气象等支出

        住房保障支出

        58.70

        58.70

        粮油物资储备支出

        国有资本经营预算支出

        灾害防治及应急管理支出

        预备费

        其他支出

        转移性支出

        三、上级补助收入

        3,678.00

        债务还本支出

        一般公共预算拨款

        3,678.00

        债务付息支出

        政府性基金预算拨款

        债务发行费用支出

        国有资本经营预算拨款

        二、结转下年

            收入总计

        8,327.40

            支出总计

        8,327.40

        7,827.42

        499.98

        附表2

        一般公共预算财政拨款支出预算表

        单位:万元

        科目编码

        功能科目名称

        2020年预算数

        总计

        基本支出

        项目支出

        总计:

        7,827.42

        1,405.67

        6,421.75

        208

        社会保障和就业支出

        120.35

        120.35

         208

          05

          行政事业单位离退休

        117.40

        117.40

         208

              05

             01

             归口管理的行政单位离退休

         208

              05

             05

             机关事业单位基本养老保险缴费支出

        78.27

        78.27

         208

              05

             06

             机关事业单位职业年金缴费支出

        39.13

        39.13

         208

              05

             99

             其他行政事业单位离退休支出

         208

          99

          其他社会保障和就业支出

        2.94

        2.94

         208

              99

             01

             其他社会保障和就业支出

        2.94

        2.94

        210

        卫生健康支出

        59.32

        59.32

         210

          11

          行政事业单位医疗

        59.32

        59.32

         210

              11

             01

             行政单位医疗

        20.35

        20.35

         210

              11

             02

             事业单位医疗

        25.07

        25.07

         210

              11

             03

             公务员医疗补助

         210

              11

             99

             其他行政事业单位医疗支出

        13.90

        13.90

        211

        节能环保支出

        63.00

        63.00

         211

          12

          可再生能源

        63.00

        63.00

         211

              12

             01

             可再生能源

        63.00

        63.00

        213

        农林水支出

        7,526.05

        1,167.30

        6,358.75

         213

          03

          水利

        7,098.18

        1,167.30

        5,930.88

         213

              03

             01

             行政运行

        1,167.30

        1,167.30

         213

              03

             04

             水利行业业务管理

        30.00

        30.00

         213

              03

             05

             水利工程建设

        2,397.00

        2,397.00

         213

              03

             06

             水利工程运行与维护

        597.00

        597.00

         213

              03

             08

             水利前期工作

         213

              03

             10

             水土保持

        1,035.00

        1,035.00

         213

              03

             11

             水资源节约管理与保护

        120.00

        120.00

         213

              03

             12

             水质监测

        90.00

        90.00

         213

              03

             13

             水文测报

        50.00

        50.00

         213

              03

             14

             防汛

        215.00

        215.00

         213

              03

             15

             抗旱

        100.00

        100.00

         213

              03

             16

             农村水利

        100.00

        100.00

         213

              03

             21

             大中型水库移民后期扶持专项支出

        312.88

        312.88

         213

              03

             22

             水利安全监督

        70.00

        70.00

         213

              03

             35

             农村人畜饮水

        200.00

        200.00

         213

              03

             99

             其他水利支出

        614.00

        614.00

         213

          05

          扶贫

        427.87

        427.87

         213

              05

             04

             农村基础设施建设

        427.87

        427.87

         213

          07

          农村综合改革

         213

              07

             01

             对村级一事一议的补助

        221

        住房保障支出

        58.70

        58.70

         221

          02

          住房改革支出

        58.70

        58.70

         221

              02

             01

             住房公积金

        58.70

        58.70

        附表3

        一般公共预算财政拨款基本支出预算表

        单位:万元

        经济分类科目

        2020年基本支出

        科目编码

        科目名称

        合计

        人员经费

        公用经费

        总计:

        1,405.67

        1,032.53

        373.14

        303

        对个人和家庭的补助

        32.73

        32.73

         30307

           医疗费补助

        8.80

        8.80

         30399

           其他对个人和家庭的补助支出

        23.93

        23.93

        301

        工资福利支出

        999.80

        999.80

         30101

           基本工资

        247.81

        247.81

         30102

           津贴补贴

        226.92

        226.92

         30103

           奖金

        14.46

        14.46

         30108

           机关事业单位基本养老保险缴费

        78.27

        78.27

         30109

           职业年金缴费

        39.13

        39.13

         30112

           其他社会保障缴费

        51.86

        51.86

         30113

           住房公积金

        58.70

        58.70

         30114

           医疗费

        10.40

        10.40

         30199

           其他工资福利支出

        272.25

        272.25

        302

        商品和服务支出

        373.14

        373.14

         30201

           办公费

        60.80

        60.80

         30202

           印刷费

        7.00

        7.00

         30203

           咨询费

        15.00

        15.00

         30204

           手续费

        10.00

        10.00

         30205

           水费

        15.00

        15.00

         30206

           电费

        10.00

        10.00

         30207

           邮电费

        14.00

        14.00

         30208

           取暖费

        7.00

        7.00

         30209

           物业管理费

        11.00

        11.00

         30211

           差旅费

        41.40

        41.40

         30212

           因公出国(境)费用

         30213

           维修(护)费

        7.00

        7.00

         30214

           租赁费

        7.00

        7.00

         30215

           会议费

        10.00

        10.00

         30216

           培训费

        13.72

        13.72

         30217

           公务接待费

        14.00

        14.00

         30218

           专用材料费

        7.00

        7.00

         30224

           被装购置费

        7.00

        7.00

         30225

           专用燃料费

        7.00

        7.00

         30226

           劳务费

        7.00

        7.00

         30227

           委托业务费

        7.00

        7.00

         30228

           工会经费

        24.78

        24.78

         30229

           福利费

        11.43

        11.43

         30231

           公务用车运行维护费

        24.40

        24.40

         30239

           其他交通费用

        25.60

        25.60

         30240

           税金及附加费用

        5.00

        5.00

         30299

           其他商品和服务支出

        4.00

        4.00

        附表4

        一般公共预算“三公”经费支出情况表

        单位:万元

        2020年预算数

        合计

        因公出国 (境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费


        27.54

        0

        13.38

        0

        13.38

        14.16

        27.54

        0

        13.38

        0

        13.38

        14.16

        附表5

        政府性基金预算支出表

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        本年政府性基金预算财政拨款支出  

        合计

        基本支出

        项目支出

        总计:

        499.98

        0.00

        499.98

        社会保障和就业支出

        208

        498.98

        0.00

        498.98

          大中型水库移民后期扶持基金支出

         20822

        465.98

        0.00

        465.98

             移民补助

           2082201

        124.98

        0.00

        124.98

             移民补助

                 2082201

        124.98

        0.00

        124.98

             基础设施建设和经济发展

           2082202

        341.00

        0.00

        341.00

             基础设施建设和经济发展

                 2082202

        71.00

        0.00

        71.00

             基础设施建设和经济发展

                 2082202

        7.00

        0.00

        7.00

             基础设施建设和经济发展

                 2082202

        174.00

        0.00

        174.00

             基础设施建设和经济发展

                 2082202

        13.00

        0.00

        13.00

             基础设施建设和经济发展

                 2082202

        76.00

        0.00

        76.00

          小型水库移民扶助基金安排的支出

         20823

        33.00

        0.00

        33.00

             基础设施建设和经济发展

           2082302

        33.00

        0.00

        33.00

             基础设施建设和经济发展

                 2082302

        33.00

        0.00

        33.00

        农林水支出

        213

        1.00

        0.00

        1.00

          三峡水库库区基金支出

         21367

        1.00

        0.00

        1.00

             解决移民遗留问题

           2136702

        1.00

        0.00

        1.00

             解决移民遗留问题

                 2136702

        1.00

        0.00

        1.00

        附表6

        部门收支总表

        单位:万元

        收入

        支出

        项目

        预算数

        项目

        预算数

        一般公共预算收入

        3,029.67

        一般公共服务支出

        政府性基金预算收入

        外交支出

        国有资本经营预算收入

        国防支出

        事业收入

        公共安全支出

        事业单位经营收入

        教育支出

        上级补助收入

        3,678.00

        科学技术支出

        其他收入

        文化旅游体育与传媒支出

        转移性支出

        资源勘探工业信息等支出

        粮油物资储备支出

        卫生健康支出

        59.32

        援助其他地区支出

        债务付息支出

        灾害防治及应急管理支出

        其他支出

        预备费

        社会保障和就业支出

        619.33

        城乡社区支出

        自然资源海洋气象等支出

        金融支出

        交通运输支出

        商业服务业等支出

        社会保险基金支出

        农林水支出

        7,527.05

        国有资本经营预算支出

        住房保障支出

        58.70

        节能环保支出

        63.00

        债务发行费用支出

        债务还本支出

                     本年收入合计

        6,707.67

                     本年支出合计

        8,327.40

        用事业基金弥补收支差额

        结转下年

        上年结转

        1,619.73

                      收入总计

        8,327.40

                     支出总计

        8,327.40

        附表7

        部门收入总表

        单位:万元

        科目

        合计

        上年结转

        一般公共预算拨款收入

        政府性基金预算拨款收入

        国有资本经营算拨款收入

        事业收入预算

        上级补助收入

        事业单位经营收入预算

        其他收入预算

        用事业基金弥补收支差额

        科目编码

        科目名称


        非教育收费收入预算


        教育收费收入预算

        总计:

        8,327.40

        1,619.73

        3,029.67

        3,678.00

        208

        社会保障和就业支出

        619.33

        498.98

        120.35

         20805

          行政事业单位养老支出

        117.40

        117.40

           2080505

             机关事业单位基本养老保险缴费支出

        78.27

        78.27

           2080506

             机关事业单位职业年金缴费支出

        39.13

        39.13

         20822

          大中型水库移民后期扶持基金支出

        465.98

        465.98

           2082201

             移民补助

        124.98

        124.98

           2082202

             基础设施建设和经济发展

        341.00

        341.00

         20823

          小型水库移民扶助基金安排的支出

        33.00

        33.00

           2082302

             基础设施建设和经济发展

        33.00

        33.00

         20899

          其他社会保障和就业支出

        2.94

        2.94

           2089901

             其他社会保障和就业支出

        2.94

        2.94

        210

        卫生健康支出

        59.32

        59.32

         21011

          行政事业单位医疗

        59.32

        59.32

           2101101

             行政单位医疗

        20.35

        20.35

           2101102

             事业单位医疗

        25.07

        25.07

           2101199

             其他行政事业单位医疗支出

        13.90

        13.90

        211

        节能环保支出

        63.00

        63.00

         21112

          可再生能源

        63.00

        63.00

           2111201

             可再生能源

        63.00

        63.00

        213

        农林水支出

        7,527.05

        1,057.75

        2,791.30

        3,678.00

         21303

          水利

        7,098.18

        628.88

        2,791.30

        3,678.00

           2130301

             行政运行

        1,167.30

        1,167.30

           2130304

             水利行业业务管理

        30.00

        30.00

           2130305

             水利工程建设

        2,397.00

        71.00

        2,326.00

           2130306

             水利工程运行与维护

        597.00

        50.00

        100.00

        447.00

           2130310

             水土保持

        1,035.00

        130.00

        905.00

           2130311

             水资源节约管理与保护

        120.00

        120.00

           2130312

             水质监测

        90.00

        90.00

           2130313

             水文测报

        50.00

        50.00

           2130314

             防汛

        215.00

        115.00

        100.00

           2130315

             抗旱

        100.00

        100.00

           2130316

             农村水利

        100.00

        100.00

           2130321

             大中型水库移民后期扶持专项支出

        312.88

        292.88

        20.00

           2130322

             水利安全监督

        70.00

        70.00

           2130335

             农村人畜饮水

        200.00

        200.00

           2130399

             其他水利支出

        614.00

        614.00

         21305

          扶贫

        427.87

        427.87

           2130504

             农村基础设施建设

        427.87

        427.87

         21367

          三峡水库库区基金支出

        1.00

        1.00

           2136702

             解决移民遗留问题

        1.00

        1.00

        221

        住房保障支出

        58.70

        58.70

         22102

          住房改革支出

        58.70

        58.70

           2210201

             住房公积金

        58.70

        58.70

        附表8

        部门支出总表

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        事业单位经营支出

        对下级单位补助支出

        总计:

        8,327.40

        1,405.67

        6,921.73

        208

        社会保障和就业支出

        619.33

        120.35

        498.98

         20805

          行政事业单位养老支出

        117.40

        117.40

           2080505

             机关事业单位基本养老保险缴费支出

        78.27

        78.27

           2080506

             机关事业单位职业年金缴费支出

        39.13

        39.13

         20822

          大中型水库移民后期扶持基金支出

        465.98

        465.98

           2082201

             移民补助

        124.98

        124.98

           2082202

             基础设施建设和经济发展

        341.00

        341.00

         20823

          小型水库移民扶助基金安排的支出

        33.00

        33.00

           2082302

             基础设施建设和经济发展

        33.00

        33.00

         20899

          其他社会保障和就业支出

        2.94

        2.94

           2089901

             其他社会保障和就业支出

        2.94

        2.94

        210

        卫生健康支出

        59.32

        59.32

         21011

          行政事业单位医疗

        59.32

        59.32

           2101101

             行政单位医疗

        20.35

        20.35

           2101102

             事业单位医疗

        25.07

        25.07

           2101199

             其他行政事业单位医疗支出

        13.90

        13.90

        211

        节能环保支出

        63.00

        63.00

         21112

          可再生能源

        63.00

        63.00

           2111201

             可再生能源

        63.00

        63.00

        213

        农林水支出

        7,527.05

        1,167.30

        6,359.75

         21303

          水利

        7,098.18

        1,167.30

        5,930.88

           2130301

             行政运行

        1,167.30

        1,167.30

           2130304

             水利行业业务管理

        30.00

        30.00

           2130305

             水利工程建设

        2,397.00

        2,397.00

           2130306

             水利工程运行与维护

        597.00

        597.00

           2130310

             水土保持

        1,035.00

        1,035.00

           2130311

             水资源节约管理与保护

        120.00

        120.00

           2130312

             水质监测

        90.00

        90.00

           2130313

             水文测报

        50.00

        50.00

           2130314

             防汛

        215.00

        215.00

           2130315

             抗旱

        100.00

        100.00

           2130316

             农村水利

        100.00

        100.00

           2130321

             大中型水库移民后期扶持专项支出

        312.88

        312.88

           2130322

             水利安全监督

        70.00

        70.00

           2130335

             农村人畜饮水

        200.00

        200.00

           2130399

             其他水利支出

        614.00

        614.00

         21305

          扶贫

        427.87

        427.87

           2130504

             农村基础设施建设

        427.87

        427.87

         21367

          三峡水库库区基金支出

        1.00

        1.00

           2136702

             解决移民遗留问题

        1.00

        1.00

        221

        住房保障支出

        58.70

        58.70

         22102

          住房改革支出

        58.70

        58.70

           2210201

             住房公积金

        58.70

        58.70

        附表9

                               政府采购预算明细表

        单位:万元

        项目

        合计

        上年结转

        一般公共预算拨款收入

        政府性基金预算拨款收入

        国有资本经营预算拨款收入

        事业收入预算

        事业单位经营收入预算

        其他收入预算

        用事业基金弥补收支差额

        非教育收费收入预算

        教育收费收入预算

        总计:

        170.00

        0.00

        170.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        服务类

        170.00

        0.00

        170.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        附表10

         2020年部门整体绩效目标表

        部门名称

        365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载水利局

        部门支出预算总量(万元)

        1624

        当年整体绩效目标

        2020年重点是把全区污水类问题进行集中整治,持续推进“一河一策”相关工作,进一步摸清河畅方面的问题,同时持续加强河长制信息化工作。
        ‎二是持续推进水利重点项目工作。持续推进丰子岩水库及配套管网配套工程,力争2020年底前建成并投入试运行阶段。全面完成梁滩河和黑水滩河中小河流治理项目,计划综合治理河道长度约30公里,完成投资9000余万元。启动2020年梁滩河(大磨滩湿地公园段)河道综合治理项目,计划治理河道4.9公里,总投资5200万元。力争启动1-2个城乡一体化供水工程建设(目前考虑的重点为天府东阳片区、澄江片区和缙云山片区)。
        ‎三是持续强化项目前期工作。持续推进365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载“十四五”水安全保障规划编制工作。积极与国有公司协同开展365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载马鞍溪系统治理工程等3个三峡后续项目申报工作,争取三峡后续资金改善库区生态环境及饮水问题。严格按照市级资金安排计划,适时启动365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载水土保持治理项目“以奖代补”试点工作。
        ‎四是持续提升水利行业管理水平。聚焦协调岸线保护和开发利用之间的矛盾,全力推进365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载防洪规划修编工作,同时依托现有规划“一张图”工作成果,立足从源头上强化河库管理,并服务民营经济发展。进一步强化河库日常巡查,严肃查处违法行为,提升河库管理成效。持续强化水库、河堤、农村饮水安全工程等已成水利工程运行维护,进一步提升水利工程安全性和保障性。

        绩效指标

        指标

        指标权重

        计量单位

        指标性质

        指标值

        后期扶持资金直补受益移民人数

        10%

        >=

        490

        增加移民人均可支配收入

        10%

        >=

        17417

        农村集中供水率

        20%

        %

        >=

        85

        农村自来水普及率

        20%

        %

        >=

        80

        全区用水总量控制数

        20%

        亿立方米

        >=

        2.98

        全市万元工业增加值用水量比2015年下降

        10%

        %

        >=

        27

        农田灌溉水有效利用系数

        10%

        %

        >=

        51.1

        附表11

        2020年区级重点项目资金绩效目标表

        单位:万元

        项目名称

        河长制经费

        业务主管部门

        365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载水利局

        2020年预算金额

        600

        部门留用资金

        100

        补助街镇和其他部门资金

        500

        项目概况

        按照《365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载全面推行河长制工作方案》开展河长制工作,对全区114条河流、35座水库进行管护,及时开展涉河违法行为清理及56个河库水质断面监测工作,并对河流水库监控设备运行进行管理和维护。

        立项依据

        重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载委办公室、政府办公室关于印发《365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载全面推行河长制工作方案》的通知

        当年绩效目标

        对全区114条河流开展巡查,交办巡查发现问题并督促整改,及时开展56个河库水质断面监测工作,积极推进智慧河长建设及运行维护

        绩效指标

        指标

        指标权重

        计量单位

        指标性质

        指标值

        管理河流长度

        10.00%

        km

        =

        568km

        水库数量

        10.00%

        =

        35座

        断面监测数

        10.00%

        =

        56个

        水质是否提升

        10.00%

        按时完成率

        10.00%

        %

        =

        100

        资金使用率

        10.00%

        %

        =

        100

        水质是否提升

        10.00%

        是否可持续

        10.00%

        资金合规使用率

        10.00%

        %

        =

        100

        群众满意度(%)

        10.00%

        %

        90

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