- 文章标题
- 重庆市北碚十里温泉城管理委员会2016年部门决算
- 索引号
- 11500109768888334Y/2017-00023
- 发文字号
- 发布机构
- 365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载十里温泉城管委会
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2017-10-13
- 发布日期
- 2017-10-13
- 有效性
- 有效
一、部门基本情况
(一)部门职能
1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规,完成区委、区政府交办的各项任务;
2.负责编制十里温泉城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划,经报批后组织实施,将“十里温泉城”打造成“宜居、宜游、宜养生、宜度假”的休闲养生之地;
3.统筹协调十里温泉城规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务;
4.协助区土地整治储备中心做好辖区土地储备、整治、融资等相关工作;
5.协助旅游行政主管部门整合十里温泉城规划范围内的旅游资源,实现各景区(点)优势互补,变资源优势为经济优势,推动北碚旅游产业的持续、快速、健康发展;
6.负责组织实施十里温泉城市政道路、管网和环境绿化等基础设施建设工程,并加强市政设施的维护管理;
7.负责管理十里温泉城入驻企业,并为入驻企业提供全方位的协调服务;
8.受委托行使有关区级职能部门的行政审批权,并承担相应责任。
9.负责十里温泉城国有资产的管理工作;
10.贯彻执行安全生产法律法规,在本区域内依法履行安全生产监督管理职能。与相关部门、镇(街)共同做好开发建设范围内的信访稳定工作;
11.承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
内设4个处室:综合处、招商联络处、土地房屋处、建设管理处。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计898.4万元,支出总计898.4万元。与2015年决算数相比,收入减少24137.6万元下降96%,主要原因是温泉城建设减少,土地出让收入减少。支出减少24137.6万元,下降96%,主要原因是温泉城建设减少,建设、征地相应的支出减少。
本部门2016年度收入合计898.4万元,其中:财政拨款收入898.4万元,占100%;
本部门2016年度支出合计898.4万元,其中:基本支出182.4万元,占20%;项目支出716万元,占80%;
本部门2016年度年末结转和结余0万元,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入898.4万元,较上年决算数减少24137.6万元,下降96%。主要原因是主要原因是温泉城建设减少,土地出让收入减少。较年初预算数增加745.2万元,增长486.42%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。
本部门2016年度财政拨款支出898.4万元,较上年决算数减少24137.6万元,下降96%。主要原因是温泉城建设减少,建设、征地相应的支出减少。较年初预算数增加745.2万元,增长486.42%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出148.2万元,占16%,较年初预算数增加14.6万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增人增资;医疗卫生与计划生育服务支出9.8万元,占2%,与年初预算数一致;城乡社区支出716万元,占80%,较年初预算数增加716万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算;
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出182.3万元。其中:人员经费167.6万元,较上年增加12.7万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费14.7万元,较上年减少18.7万元,主要原因是办公费减少,交通费减少,公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门 “三公”经费支出共计0万元,较年初预算数基本一致 (2016年实施公车改革“三公”经费年初数有所调整),较上年支出数减少6.7万元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。我部门今年实施公车改革,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
四、其他需要说明的事项
机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出14.7万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费等。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:63227771
2016年收入支出决算总表
公开01表
金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
财政拨款收入 |
1 |
898.4 |
一般公共服务支出 |
28 |
148.1 |
上级补助收入 |
2 |
0.0 |
外交支出 |
29 |
0.0 |
事业收入 |
3 |
0.0 |
国防支出 |
30 |
0.0 |
经营收入 |
4 |
0.0 |
公共安全支出 |
31 |
0.0 |
附属单位上缴收入 |
5 |
0.0 |
教育支出 |
32 |
0.0 |
其他收入 |
6 |
0.0 |
科学技术支出 |
33 |
0.0 |
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
34 |
0.0 |
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
35 |
0.0 |
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
9.8 |
|
10 |
|
节能环保支出 |
37 |
0.0 |
|
11 |
|
城乡社区支出 |
38 |
716.0 |
|
12 |
|
农林水支出 |
39 |
0.0 |
|
13 |
|
交通运输支出 |
40 |
0.0 |
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
41 |
0.0 |
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
42 |
0.0 |
|
16 |
|
金融支出 |
43 |
0.0 |
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
44 |
0.0 |
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
45 |
0.0 |
|
19 |
|
住房保障支出 |
46 |
24.4 |
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
47 |
0.0 |
|
21 |
|
其他支出 |
48 |
0.0 |
|
22 |
|
债务还本支出 |
49 |
0.0 |
|
23 |
|
债务付息支出 |
50 |
0.0 |
本年收入合计 |
24 |
898.4 |
本年支出合计 |
51 |
898.4 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.0 |
结余分配 |
52 |
0.0 |
年初结转和结余 |
26 |
0.0 |
年末结转和结余 |
53 |
0.0 |
总计 |
27 |
898.4 |
总计 |
54 |
898.4 |
2016年收入决算表
公开02表
金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
898.4 |
898.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
148.1 |
148.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
148.1 |
148.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
148.1 |
148.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.8 |
9.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
21005 |
医疗保障 |
9.8 |
9.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
7.7 |
7.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2100503 |
公务员医疗补助 |
2.1 |
2.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
212 |
城乡社区支出 |
716.0 |
716.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
379.1 |
379.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
379.1 |
379.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
336.9 |
336.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
336.9 |
336.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
221 |
住房保障支出 |
24.4 |
24.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
22102 |
住房改革支出 |
24.4 |
24.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2210201 |
住房公积金 |
9.8 |
9.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2210203 |
购房补贴 |
14.6 |
14.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2016年支出决算表
公开03表
金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
898.4 |
182.3 |
716.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
148.1 |
148.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
148.1 |
148.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
148.1 |
148.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.8 |
9.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
21005 |
医疗保障 |
9.8 |
9.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
7.7 |
7.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2100503 |
公务员医疗补助 |
2.1 |
2.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
212 |
城乡社区支出 |
716.0 |
0.0 |
716.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
379.1 |
0.0 |
379.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
379.1 |
0.0 |
379.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
336.9 |
0.0 |
336.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
336.9 |
0.0 |
336.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
221 |
住房保障支出 |
24.4 |
24.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
22102 |
住房改革支出 |
24.4 |
24.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2210201 |
住房公积金 |
9.8 |
9.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2210203 |
购房补贴 |
14.6 |
14.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一般公共预算财政拨款 |
1 |
561.5 |
一般公共服务支出 |
29 |
148.1 |
148.1 |
0.0 |
政府性基金预算财政拨款 |
2 |
336.9 |
外交支出 |
30 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
3 |
|
国防支出 |
31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
4 |
|
公共安全支出 |
32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
5 |
|
教育支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
6 |
|
科学技术支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
9.8 |
9.8 |
0.0 |
|
10 |
|
节能环保支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
11 |
|
城乡社区支出 |
39 |
716.0 |
379.1 |
336.9 |
|
12 |
|
农林水支出 |
40 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
13 |
|
交通运输支出 |
41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
16 |
|
金融支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
19 |
|
住房保障支出 |
47 |
24.4 |
24.4 |
0.0 |
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21 |
|
其他支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
22 |
|
债务还本支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
23 |
|
债务付息支出 |
51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
本年收入合计 |
24 |
898.4 |
本年支出合计 |
52 |
898.4 |
561.5 |
336.9 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.0 |
|
54 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.0 |
|
55 |
|
|
|
总计 |
28 |
898.4 |
总计 |
56 |
898.4 |
561.5 |
336.9 |
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
561.5 |
182.3 |
379.1 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
148.1 |
148.1 |
0.0 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
148.1 |
148.1 |
0.0 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
148.1 |
148.1 |
0.0 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.8 |
9.8 |
0.0 |
||
21005 |
医疗保障 |
9.8 |
9.8 |
0.0 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
7.7 |
7.7 |
0.0 |
||
2100503 |
公务员医疗补助 |
2.1 |
2.1 |
0.0 |
||
212 |
城乡社区支出 |
379.1 |
0.0 |
379.1 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
379.1 |
0.0 |
379.1 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
379.1 |
0.0 |
379.1 |
||
221 |
住房保障支出 |
24.4 |
24.4 |
0.0 |
||
22102 |
住房改革支出 |
24.4 |
24.4 |
0.0 |
||
2210201 |
住房公积金 |
9.8 |
9.8 |
0.0 |
||
2210203 |
购房补贴 |
14.6 |
14.6 |
0.0 |
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项 目 |
2016年一般公共预算基本支出 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
182.3 |
167.6 |
14.7 |
|
301 |
工资福利支出 |
143.2 |
143.2 |
0.0 |
30101 |
基本工资 |
48.2 |
48.2 |
0.0 |
30102 |
津贴补贴 |
43.0 |
43.0 |
0.0 |
30103 |
奖金 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
9.8 |
9.8 |
0.0 |
30107 |
绩效工资 |
25.8 |
25.8 |
0.0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
1.5 |
1.5 |
0.0 |
302 |
商品和服务支出 |
14.7 |
0.0 |
14.7 |
30201 |
办公费 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
30211 |
差旅费 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
30216 |
培训费 |
5.5 |
0.0 |
5.5 |
30228 |
工会经费 |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.6 |
0.0 |
3.6 |
30239 |
其他交通费用 |
1.9 |
0.0 |
1.9 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.4 |
24.4 |
0.0 |
30311 |
住房公积金 |
9.8 |
9.8 |
0.0 |
30313 |
购房补贴 |
14.6 |
14.6 |
0.0 |
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.0 |
336.9 |
336.9 |
0.0 |
336.9 |
0.0 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.0 |
336.9 |
336.9 |
0.0 |
336.9 |
0.0 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.0 |
336.9 |
336.9 |
0.0 |
336.9 |
0.0 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.0 |
336.9 |
336.9 |
0.0 |
336.9 |
0.0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表 |
金额单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
──── |
──── |
二、机关运行经费 |
14.7 |
(一)支出合计 |
3.6 |
0.0 |
(一)行政单位 |
0.0 |
1.因公出国(境)费 |
0.0 |
0.0 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
14.7 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
3.6 |
0.0 |
|
|
(1)公务用车购置费 |
0.0 |
0.0 |
三、国有资产占用情况 |
──── |
(2)公务用车运行维护费 |
3.6 |
0.0 |
(一)车辆数合计(辆) |
0 |
3.公务接待费 |
0.0 |
0.0 |
1.部级领导干部用车 |
0 |
(1)国内接待费 |
0.0 |
0.0 |
2.一般公务用车 |
0 |
其中:外事接待费 |
0.0 |
0.0 |
3.一般执法执勤用车 |
0 |
(2)国(境)外接待费 |
0.0 |
0.0 |
4.特种专业技术用车 |
0 |
(二)相关统计数 |
──── |
──── |
5.其他用车 |
0 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
──── |
0 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
──── |
0 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
──── |
0 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
──── |
0 |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
──── |
0 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
──── |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
──── |
0 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
──── |
0 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
──── |
0 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
──── |
0 |
|
|